【財務會計報表審計流程說明(報表審計的基本流程)】財務報表審計是對被審單位財務報表所進行的審計。其內容主要包括:①被審單位的各種財務報表是否按照公認的會計原則和···..
13822207179 立即咨詢作者:瑞訊財務???來源:瑞訊財務???發(fā)布時間:2021-05-21 01:11:33
【財務會計報表審計流程說明(報表審計的基本流程)】財務報表審計是對被審單位財務報表所進行的審計。其內容主要包括:①被審單位的各種財務報表是否按照公認的會計原則和統一的會計制度編制,是否遵循一貫性會計原則;②被審單位的各種財務報表是否真實、公正地反映了它在受審期間的財務狀況和經營成果。目的是提高財務報表使用者對于企業(yè)財務報表的信賴程度。
一、確定服務機構:
財務報表審計通常會委托社會上第三方審計機構來進行,雙方也會明確審計項目、審計范圍以及各自權力與義務等事項。
二、進行審計準備:
在確定審計服務事項后,企業(yè)就需要按《資料清單》提交相關背景材料。隨后,審計機構會組建審計工作小組,對企業(yè)背景材料進行深入研讀,以制定具體審計工作計劃。
工作內容包括:
1、對審計目標和審計內容進行明確;
2、研究企業(yè)資料;
3、成立審計小組和確定審計時間;
4、準備初步審計方案;
5、計劃審計報告的提交方式、時間和對象;
6、發(fā)出《審計通知書》。
三、推進審計實施:在財務報表審計實施階段,審計機構成立的審計工作小組會入場對被審計企業(yè)所提供的財務會計報表等相關材料進行審查,并對期間發(fā)現的問題和線索進行記錄,同時也會針對問題提出相應的改進意見和建議。
四、出具審計報告:
即審計人員根據財務報表審計的實際情況,出具真實、公正、客觀的審計意見。一般來說,在出具財務報表審計報告環(huán)節(jié)。
內容主要包括:
1、整理審計工作底稿及相關資料,編寫意見交換稿;
2、與被審計單位交換審計意見;
3、編制正式審計報告;
4、審核并報送審計報告。
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